Location
Saint Ouen, Seine Saint Denis | France
Job description
Description de l'entreprise
PHOENIX OCP, au service de la santé pour tous.
Phoenix OCP est numéro 1 de la répartition pharmaceutique en France avec près de 4000 salariés et 58 établissements partout en France. Notre entreprise est à la fois leader et le référent de la distribution pharmaceutique en France à destination des officines, des hôpitaux et des établissements de santé. En apportant la logistique pharmaceutique et des services performants, Phoenix OCP est le lien indispensable entre les laboratoires et les pharmaciens.
Avec un maillage territorial partout en France, OCP Phoenix détient près de 40% de parts de marché et distribue chaque jour des millions de boîtes de médicaments à 25 000 pharmacies.
Chaque jour nous remplissons notre mission de service public et nous contribuons à une meilleure santé.
Nous proposons à nos clients des services innovants et nous garantissons la disponibilité produit pour les patients.
Phoenix OCP appartient au groupe Allemand Phoenix, leader européen du secteur de la répartition pharmaceutique et présent dans 29 pays avec 45 000 collaborateurs.
Description du poste
Au sein de la Direction Financière, dans le pôle Audit Interne, vous serez rattaché(e) au directeur de l'audit interne.
Vos principales responsabilités seront :
Accompagner et conseiller sur le dispositif de contrôle interne IT en cohérence avec les orientations définies au niveau de l’organisation :
- Participer à la conception et à la rédaction des procédures
- Mettre à jour les référentiels de contrôle interne IT et les guides méthodologiques.
- Identifier les activités de contrôle spécifiques à son domaine de responsabilité en s’assurant de leur pertinence avec le responsable du contrôle interne
Accompagner la mise en place du contrôle interne IT :
- Sensibiliser les équipes opérationnelles aux bonnes pratiques de contrôle interne IT et communiquer au responsable contrôle interne les problématiques rencontrées
- Assurer le bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne IT, notamment de la mise en place et de la réalisation des contrôles informatiques dans le respect du référentiel groupe (équipe centrale en Allemagne)
- Apporter un appui méthodologique sur la mise en œuvre des évolutions du contrôle interne IT en étroite collaboration avec les équipes des différents départements, notamment la direction des systèmes d’information.
Evaluer le contrôle interne IT et effectuer un reporting :
- Mettre en œuvre le référentiel de contrôle interne IT et les plans de contrôles informatiques définis par le responsable contrôle interne
- S’assurer du suivi de l'efficacité du dispositif de contrôle interne IT
- Participer à l’alimentation de la cartographie des risques, et plus généralement au dispositif de maîtrise des risques
- Formuler toute recommandation pour sécuriser/optimiser les processus informatiques
- Traiter, consolider, commenter les informations et proposer des pistes d’amélioration
- Réaliser un reporting à sa hiérarchie du niveau de maitrise des risques et des contrôles
- Informer régulièrement l’audit interne
Qualifications
PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
- Bon niveau de connaissances liées à la gestion des risques informatiques
- Bon niveau de connaissances liées aux processus informatiques et fonctionnement d’une direction informatique
- Connaissance des spécificités métiers : Modélisation des processus, analyse et évaluation des risques, cadres de référence de contrôle interne IT…
- Connaissances de base en production informatique (exploitation applicative et système) et de l'architecture applicative et des données
- Maîtrise des outils bureautiques
- Anglais courant
PROFIL RECHERCHE :
Diplômé(e) d’une école d'ingénieur (BAC+5) ou universitaire avec une première expérience réussie en audit et contrôle interne IT, une expérience en cabinet d’audit est un plus
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Salary